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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4168 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA NATALVINO E ROSANGELA E RESCISÃO LUCILENE 4.177,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHA NATALVINO E ROSANGELA E RESCISÃO LUCILENE 4.177,98
02/09/2022 pelo pagamento folha complementar 4.177,98
08/09/2022 Pagamento de Empenho 4168/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.177,98
TOTAL 4.177,98 4.177,98 4.177,98
SALDO A PAGAR 0,00