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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4210 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.360,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.360,50
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6039; 1/6038; 1/6040; 1/6041; 1.360,50
12/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2022 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 1.360,50
TOTAL 1.360,50 1.360,50 1.360,50
SALDO A PAGAR 0,00