| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEDIEL WESTPHALEN BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4220 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SR, SECRE. ADJUNTO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 239,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SR, SECRE. ADJUNTO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 239,40 | ||
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SR, SECRE. ADJUNTO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 239,40 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,40 | ||
| TOTAL | 239,40 | 239,40 | 239,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||