| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4237 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA REF A UMA COPIA DE CHAVE PARA ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA REF A UMA COPIA DE CHAVE PARA ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 10,00 | ||
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA REF A UMA COPIA DE CHAVE PARA ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 10,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2022 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||