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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4261 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 4 UNI DE PNEUS 1400/24R RADIAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 01/2022. PROCESSO N° 22/2022. 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 4 UNI DE PNEUS 1400/24R RADIAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 01/2022. PROCESSO N° 22/2022. 11.000,00
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1769; 11.000,00
21/09/2022 Pagamento de Empenho 4261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.000,00
TOTAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SALDO A PAGAR 0,00