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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADAIR SUTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4263 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Imóveis
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2.112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 2.112,00
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/006; 2.112,00
14/09/2022 Pagamento de Empenho 4263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 149 2.112,00
TOTAL 2.112,00 2.112,00 2.112,00
SALDO A PAGAR 0,00