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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4333 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO. DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO. DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 795,00
09/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/221; 795,00
23/09/2022 Pagamento de Empenho 4333/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00