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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALISSON HENRIQUE GAMBIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4593 Data de lançamento: 23/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. REF O MES SETEMBRO DE 2022. CFE CONTRATO. 3.049,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. REF O MES SETEMBRO DE 2022. CFE CONTRATO. 3.049,20
23/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/042965895; 3.049,20
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2022 ALISSON HENRIQUE GAMBIN - 4875 3.049,20
TOTAL 3.049,20 3.049,20 3.049,20
SALDO A PAGAR 0,00