| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA ferias 10 2022 | 1.389,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHA ferias 10 2022 | 1.389,46 | ||
| 06/10/2022 | PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES MÊS DE GOSO 01/10/2022 A 31/10/2022 | 1.389,46 | ||
| 19/10/2022 | Pagamento de Empenho 4713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.389,46 | ||
| TOTAL | 1.389,46 | 1.389,46 | 1.389,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||