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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4729 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO GARRAFA TÉRMINA E IRRIGADOR CIRCULAR PARA MOLHAR GRAMA. 98,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO GARRAFA TÉRMINA E IRRIGADOR CIRCULAR PARA MOLHAR GRAMA. 98,70
06/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1071; 98,70
11/10/2022 Pagamento de Empenho 4729/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,70
TOTAL 98,70 98,70 98,70
SALDO A PAGAR 0,00