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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4739 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, BEM COMO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 4.449,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, BEM COMO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 4.449,30
06/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1077; 4.449,30
11/10/2022 Pagamento de Empenho 4739/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.449,30
TOTAL 4.449,30 4.449,30 4.449,30
SALDO A PAGAR 0,00