| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4770 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 370,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0091; | 370,00 | ||
| 10/10/2022 | Estorno será empenhado em outro Recurso. | -370,00 | ||
| 10/10/2022 | Estorno será empenhado em outro Recurso. | -370,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||