| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/FILTRO PARA REVISÇÃO DE 20.000 KM DO VEICULO PLACAS JBK6D05 DA SECR. DE SAÚDE DO MUNCIPIO. | 201,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/FILTRO PARA REVISÇÃO DE 20.000 KM DO VEICULO PLACAS JBK6D05 DA SECR. DE SAÚDE DO MUNCIPIO. | 201,60 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000062445; | 201,60 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 4795/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,60 | ||
| TOTAL | 201,60 | 201,60 | 201,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||