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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4813 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE TRODUTOS HIGIENICOS P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. 228,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE TRODUTOS HIGIENICOS P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. 228,95
10/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000882; 228,95
24/10/2022 Pagamento de Empenho 4813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 228,95
TOTAL 228,95 228,95 228,95
SALDO A PAGAR 0,00