| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE TRODUTOS HIGIENICOS P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 228,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE TRODUTOS HIGIENICOS P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 228,95 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000882; | 228,95 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 4813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,95 | ||
| TOTAL | 228,95 | 228,95 | 228,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||