| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
| Número do empenho: | 4849 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ARRANJO NATURAL PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ARRANJO NATURAL PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR E OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO. | 320,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000394; | 320,00 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2022 FLORICULTURA VIDA E NATUREZA - 898 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||