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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4852 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO CONTADOR CWB 25.000 220v, CONTADOR CWB40.000 200V, RELE DE SOBRECARGA 27D, PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO DA LINHA PROGRESSO. 1.007,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO CONTADOR CWB 25.000 220v, CONTADOR CWB40.000 200V, RELE DE SOBRECARGA 27D, PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO DA LINHA PROGRESSO. 1.007,51
10/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000085897; 1.007,51
26/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2022 - REF. OUTUBRO/2022 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186 1.007,51
TOTAL 1.007,51 1.007,51 1.007,51
SALDO A PAGAR 0,00