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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4927 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 1

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 2 UNI DE PNEUS 1400/24R RADIAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 2 UNI DE PNEUS 1400/24R RADIAL DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 5.500,00
11/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1817; 5.500,00
01/11/2022 Pagamento de Empenho 4927/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00