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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4930 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PONTE DA ESTRADA NA LINHA PASSO GRANDE, CONFORME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA. 1.775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO/REFORMA DA PONTE DA ESTRADA NA LINHA PASSO GRANDE, CONFORME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA. 1.775,00
11/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000078130; 1.775,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 1.775,00
TOTAL 1.775,00 1.775,00 1.775,00
SALDO A PAGAR 0,00