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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNEI PACHECO DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4934 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRANCA, GRAMA, PINGO DE OURO, PALMEIRA PARA COLOCAÇÃO/EMBELEZAMENTO NA FRETE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 2.985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRANCA, GRAMA, PINGO DE OURO, PALMEIRA PARA COLOCAÇÃO/EMBELEZAMENTO NA FRETE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 2.985,00
11/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/043397658; 2.985,00
27/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2022 VOLNEI PACHECO DA ROSA - 4817 2.985,00
TOTAL 2.985,00 2.985,00 2.985,00
SALDO A PAGAR 0,00