Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2022 |
7.272,00 |
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| 24/10/2022 |
PELO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MÊS 10/2022 |
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7.272,00 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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90,12 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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168,03 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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328,36 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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391,21 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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774,15 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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911,04 |
| 28/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5087/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.609,09 |
| TOTAL |
7.272,00 |
7.272,00 |
7.272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |