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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5139 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SANTA MARIA DIA 26/10/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 189,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SANTA MARIA DIA 26/10/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 189,52
27/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SANTA MARIA DIA 26/10/2022 PARA TRANSPORTAR PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 189,52
01/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2022 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 189,52
TOTAL 189,52 189,52 189,52
SALDO A PAGAR 0,00