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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5155 Data de lançamento: 30/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS ADM PÚBLICA. CFE AUTORIZAÇÃO. 645,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS ADM PÚBLICA. CFE AUTORIZAÇÃO. 645,49
30/10/2022 Cfe documentos anexos. 645,49
01/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 645,49
TOTAL 645,49 645,49 645,49
SALDO A PAGAR 0,00