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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5179 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2022. PROCESSO N° 54/2022. 0,00 1.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2022. PROCESSO N° 54/2022. 1.410,00
01/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0100; 1.410,00
09/11/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853373 PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843 1.410,00
TOTAL 1.410,00 1.410,00 1.410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.