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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5182 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CÂMARA DE AR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA 17,25R55 PARA MAQUINA CARREGADEIRA, 01 UNI DE CAMARA 3,25,08 CARRINHO DE MÃO, 01 UNI CAMARA AR 15 PARA VEICULO PLACAS IYA-5530 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA 17,25R55 PARA MAQUINA CARREGADEIRA, 01 UNI DE CAMARA 3,25,08 CARRINHO DE MÃO, 01 UNI CAMARA AR 15 PARA VEICULO PLACAS IYA-5530 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. 825,00
01/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/043525715; 825,00
03/11/2022 Pagamento de Empenho 5182/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00