Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAL, CFME LEIMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2022. |
39.000,00 |
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| 01/02/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAL, CFME LEIMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2022. |
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39.000,00 |
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| 17/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16
PAGAMENTO PARA MERCADO AVENIDA. |
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5.400,00 |
| 18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SUPERMERCADO BIANCHINI |
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15.550,00 |
| 22/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000130
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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600,00 |
| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 REF PAGAMENTO DE AUXLIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI |
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8.250,00 |
| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pagamento auxilio alimentação MERCADO AVENIDA |
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4.950,00 |
| 02/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 131, 190655
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. MARÇO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO EMPRESA SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS |
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450,00 |
| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. MARÇO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 VALOR PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA |
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1.600,00 |
| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2022 - REF. MARÇO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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700,00 |
| 28/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 521/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |