| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA COM BANHEIROS NA ESCOLA EMEI, CFME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA. | 13.525,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA COM BANHEIROS NA ESCOLA EMEI, CFME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA. | 13.525,79 | ||
| 01/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001094; | 13.525,79 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 5232/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.525,79 | ||
| TOTAL | 13.525,79 | 13.525,79 | 13.525,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||