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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5293 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 206,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 206,34
07/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000083; 206,34
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2022 TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957 206,34
TOTAL 206,34 206,34 206,34
SALDO A PAGAR 0,00