| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVELEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 5322 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO AMAROK PLACA IXP1I51 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 518,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO AMAROK PLACA IXP1I51 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 518,32 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/521469; | 518,32 | ||
| 18/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVELEIRO LTDA - 5227 | 518,32 | ||
| TOTAL | 518,32 | 518,32 | 518,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||