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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALMIRO FORTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5345 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRE. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRE. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 115,00
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRE. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 115,00
21/11/2022 Pagamento de Empenho 5345/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00