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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ESCOBAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5347 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VAIGEM DA MESMA À CIDADE DE SANTA ROSA, ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/11/2022, CFME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 189,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VAIGEM DA MESMA À CIDADE DE SANTA ROSA, ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/11/2022, CFME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 189,52
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VAIGEM DA MESMA À CIDADE DE SANTA ROSA, ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/11/2022, CFME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 189,52
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2022 LUANA ESCOBAR DOS SANTOS - 2965 189,52
TOTAL 189,52 189,52 189,52
SALDO A PAGAR 0,00