| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 5363 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 UNI DE BOBINAS PARA PONTOS DIGITAIS DAS SECR. DE OBRAS, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, ASSISTENCIA, EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 UNI DE BOBINAS PARA PONTOS DIGITAIS DAS SECR. DE OBRAS, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, ASSISTENCIA, EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 336,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/21151; | 336,00 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2022 Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||