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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5367 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/11/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL ESTADUAL. 568,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/11/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL ESTADUAL. 568,56
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/11/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL ESTADUAL. 568,56
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2022 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 568,56
TOTAL 568,56 568,56 568,56
SALDO A PAGAR 0,00