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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 541 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 02 CESTO INOX 30 LT C/ PEDAL, 01 COLETOR DE PEDAL 60LT BRANCO E 8 ESTRADOS QUADRADOS 50X50 PRETO. 1.477,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 02 CESTO INOX 30 LT C/ PEDAL, 01 COLETOR DE PEDAL 60LT BRANCO E 8 ESTRADOS QUADRADOS 50X50 PRETO. 1.477,00
01/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/021509; 1.477,00
16/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 541/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 1.477,00
TOTAL 1.477,00 1.477,00 1.477,00
SALDO A PAGAR 0,00