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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5420 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL NOTA FISCAL GAÚCHA. 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL NOTA FISCAL GAÚCHA. 144,00
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL NOTA FISCAL GAÚCHA. 144,00
29/11/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2022 SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00