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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5425 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. 265,00
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/243; NFS/244; 265,00
29/11/2022 Pagamento de Empenho 5425/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00