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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5429 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CÂMARA DE AR
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 900X20 E 1000X20 PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS PLACAS ISY-0361 / IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 900X20 E 1000X20 PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS PLACAS ISY-0361 / IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 545,00
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/043935166; 890/043935318; 545,00
29/11/2022 Pagamento de Empenho 5429/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 545,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00