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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205/75R16 DE CARGA, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.094,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205/75R16 DE CARGA, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 5.094,00
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/043867779; 5.094,00
25/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5432/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 5.094,00
TOTAL 5.094,00 5.094,00 5.094,00
SALDO A PAGAR 0,00