| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
| Número do empenho: | 552 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERTO IQUIPO ODONTOLÓGICO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERTO IQUIPO ODONTOLÓGICO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 398,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/05705; 001/05706; | 398,00 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 552/2022 VULMAR ANTONIO WINK ME - 596 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||