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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5688 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, ALÉM DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM OUTRAS VIAGENS. 318,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, ALÉM DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM OUTRAS VIAGENS. 318,55
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, ALÉM DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM OUTRAS VIAGENS. 318,55
07/12/2022 Pagamento de Empenho 5688/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 318,55
TOTAL 318,55 318,55 318,55
SALDO A PAGAR 0,00