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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5741 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS UNI DE GRELHA P/RALO 150MM PARA MANUTENÇÃO/UTILIZAÇÃO NO PREDIO NAS SALAS DE AULA NA EMEI. 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS UNI DE GRELHA P/RALO 150MM PARA MANUTENÇÃO/UTILIZAÇÃO NO PREDIO NAS SALAS DE AULA NA EMEI. 22,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001112; 22,00
12/12/2022 Pagamento de Empenho 5741/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00