| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 5744 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA / CONSTRUÇÃO DO CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/CONSERTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE, NA LOCALIDADE LINHA ESPINILHO NESTE MUNICIPIO. | 1.660,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/CONSERTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE, NA LOCALIDADE LINHA ESPINILHO NESTE MUNICIPIO. | 1.660,20 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001111; | 1.660,20 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 5744/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.660,20 | ||
| TOTAL | 1.660,20 | 1.660,20 | 1.660,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||