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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5747 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA PASSO GRANDE INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME PROJETO SETOR DE ENGENHARIA. 1.589,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA PASSO GRANDE INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME PROJETO SETOR DE ENGENHARIA. 1.589,60
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001114; 1.589,60
12/12/2022 Pagamento de Empenho 5747/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.589,60
TOTAL 1.589,60 1.589,60 1.589,60
SALDO A PAGAR 0,00