| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA PASSO GRANDE INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME PROJETO SETOR DE ENGENHARIA. | 1.589,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA PASSO GRANDE INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME PROJETO SETOR DE ENGENHARIA. | 1.589,60 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001114; | 1.589,60 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 5747/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.589,60 | ||
| TOTAL | 1.589,60 | 1.589,60 | 1.589,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||