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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERROS CONSTRUÇÃO P/ MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA PASSO GRANDE INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°32/2022 PROCESSO N°60/2022. CONFORME PROJETO SETOR DE ENGENHARIA. 16.631,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERROS CONSTRUÇÃO P/ MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA PASSO GRANDE INTERIOR DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°32/2022 PROCESSO N°60/2022. CONFORME PROJETO SETOR DE ENGENHARIA. 16.631,50
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001110; 16.631,50
12/12/2022 Pagamento de Empenho 5748/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.631,50
TOTAL 16.631,50 16.631,50 16.631,50
SALDO A PAGAR 0,00