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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC

Dados do Empenho
Número do empenho: 5768 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 09 UNI DE REFLETORES LED 200W PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA PRAÇA MUNICIPAL. 2.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 09 UNI DE REFLETORES LED 200W PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA PRAÇA MUNICIPAL. 2.970,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000033; 2.970,00
12/12/2022 Pagamento de Empenho 5768/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.970,00
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00