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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADAIR SUTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5771 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA / CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa: 3393.39.01.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE, NA LOCALIDADE LINHA PAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIOECONÔMICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL N° 808/2022. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE, NA LOCALIDADE LINHA PAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIOECONÔMICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL N° 808/2022. 2.000,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/009; 2.000,00
13/12/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858561 PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 ADAIR SUTEL - 4950 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00