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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5853 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 UNI DE JALECOS PARA SERVIDORAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICICIO. 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 UNI DE JALECOS PARA SERVIDORAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICICIO. 475,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/044289911; 475,00
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2022 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00