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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5864 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DO OESTE-SC DIA 07/12/2022 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNI. PARA UM PASSEIO RECREATIVO DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 189,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DO OESTE-SC DIA 07/12/2022 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNI. PARA UM PASSEIO RECREATIVO DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 189,52
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DO OESTE-SC DIA 07/12/2022 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNI. PARA UM PASSEIO RECREATIVO DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 189,52
19/12/2022 Pagamento de Empenho 5864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 189,52
TOTAL 189,52 189,52 189,52
SALDO A PAGAR 0,00