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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5867 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: BATERIAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE BATERIA 100 A. PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD TL 75 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. 699,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE BATERIA 100 A. PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD TL 75 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. 699,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000079590; 699,00
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 699,00
TOTAL 699,00 699,00 699,00
SALDO A PAGAR 0,00