| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LCIITAÇÃO PREGÃO Nº 05/2022. | 8.753,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LCIITAÇÃO PREGÃO Nº 05/2022. | 8.753,41 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/34015; | 8.753,41 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2022 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 8.753,41 | ||
| TOTAL | 8.753,41 | 8.753,41 | 8.753,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||