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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALV

Dados do Empenho
Número do empenho: 595 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MASCARAS TNT TRIPLA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MASCARAS TNT TRIPLA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 290,00
01/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000052; 290,00
21/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 595/2022 LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00